2018年佛冈县电子政务办公室
部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
佛冈县电子政务办公室,正股级,公益一类。主要任务:1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务建设的法律法规和方针政策,拟订县电子政务发展规划和年度计划并组织实施;2、负责指导和协调全县机关事业单位的电子政务工作及推进电子政务公开工作;3、协助县府办推进、指导、协调全县党政机关的政府信息公开工作,并对佛冈政务网公开的政府信息进行收集审查;4、推动全县政务信息化和办公自动化,承担全县电子政务网络中心的建设和管理工作;5、负责全县机关事业单位建设的电子政务系统项目的前期核查和协调工作;6、组织专家对项目建设方案的必要性及技术标准进行论证;7、建立基础信息共享与资源共享机制;8、组织协调有关部门保障信息系统安全;9、负责政府专网、政府办公自动化系统等电子政务系统的建设、管理和维护工作;10、指导、协调各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理工作;11、负责全县机关事业单位信息员的业务指导;12、负责全县无纸化办公OA系统和手机移动办公OA系统的维护、推广和实施;13、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。14、协助县保密局开展各项保密检查工作及相关工作。
二、人员构成情况
佛冈县电子政务办公室事业编制 9 名,后勤购买服务人员数 / 名。全局共有人员 6 人,其中包括事业编制人员 6 人,后勤购买服务人员数 / 人,后勤空编和政府购买服务人员 / 人,离退休人员 / 人。2017年期间,事业在职调入(出) / 人,退休 / 人,对比上年总人数增(减)少 / 人。
三、收支预算说明
(一)收入预算总体说明
2018年收入预算 1,312,746 元,其中:一般公共预算拨款 1,312,746 元,基金预算拨款 / 元,事业收入 / 元,其他收入 / 元。2018年收入预算较2017年预算增加 218,563 元。其中:一般公共预算增加 218,563 元。
(二)支出预算总体说明
2018年支出预算 1,312,746 元,其中:基本支出 1,312,746 元,占预算拨款支出的 100 %;项目支出 / 元,占预算拨款支出的 / %(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算增加218,563 元,其中:基本支出增加218,563 元,项目支出增加 / 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因主要是 / 。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 11,132 元,其中:因公出国(境)支出预算 / 元;公务用车购置支出预算 / 元,公务用车运行维护费支出预算 / 元;公务接待费支出预算 11,132 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少 0 元,其中因公出国(境)支出预算增加 / 元,公务用车购置及运行维护支出预算增加 / 元,公务接待费支出预算减少 0 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 / ;公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是 / 。