一、部门机构设置、职能。
佛冈县发展和改革局是正科级行政单位,内设4个业务股室,分别是办公室、综合规划股、价格调控管理股、粮食管理股。县对接帮扶办公室、县信用建设办公室、县重点项目建设办公室也设在本局内。佛冈县发展和改革局主要职能:
(一)贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;
(二)负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;
(三)研究分析财政、金融等方面的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定,提出投资融资的发展战略和政策建议;
(四)负责指导推进经济体制改革。
(五)负责规划重大建设项目和生产力布局。
(六)推进经济结构战略性调整和升级。
(七)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。
(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。
(九)推进可持续发展战略,负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题。
(十)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,推进经济动员军民融合式发展,组织实施国民经济动员有关工作。
(十一)按规定指导和协调招标投标工作,对重大建设项目招标投标进行监督检查。
(十二)管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责相关价格公共服务工作,负责全县价格监督检查工作。
(十三)贯彻执行国家粮食流通的方针、政策和法规,研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、结构调整的目标和措施,协调落实粮食工作政府负责制,落实全县储备粮油责任制,依法监管粮食流通,做好粮油市场价格的监管工作,完善粮食应急机制,贯彻落实军粮供应政策。
(十四)承办县人民政府与市发展和改革局交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县发展和改革局行政编制(12)名,后勤购买服务人员数(2)名。全局共有人员(50)人,其中包括行政编制人员(12)人,后勤购买服务人员数(0)人,后勤空编和政府购买服务人员(7)人,离退休人员(31)人。2017年期间,行政在职调入(出)各(1)人,退休(0)人,对比上年总人数增(减)(0)人。
三、收支预算说明
(一)收入预算总体说明
2018年收入预算(3,779,936)元,其中:一般公共预算拨款(3,779,936)元,基金预算拨款(0)元,事业收入(0)元,其他收入(0)元。2018年收入预算较2017年预算减少(972,924)元。其中:一般公共预算减少(972,924)元。
(二)支出预算总体说明
2018年支出预算(3,779,936)元,其中:其中:基本支出(3,579,936)元,占预算拨款支出的(94)%;项目支出(260,000)元,占预算拨款支出的(0.06)%(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算减少(972,924)元,其中:基本支出减少(972,924)元,项目支出减少(60,000)元。基本支出减少原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出和供养人员的减少。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(佛财预[2017]11号)要求,我局项目支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为(75,801)元,其中:因公出国(境)支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算(68,139)元;公务接待费支出预算(7,662)元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数一样(75,801)元,其中因公出国(境)支出预算减少(0)元,公务用车购置及运行维护支出预算增加(0)元,公务接待费支出预算减少(0)元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算;公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长,车况普遍较差,同时受人工成本及物价上涨因素的影响,公务用车运行维护支出预算增加,本年度我局无公务用车购置预算。