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2018年佛冈县民政局部门预算情况说明

发布时间:2018-02-26 17:26:02来源:佛冈县民政局访问量:-字体

2018年佛冈县民政局部门预算情况说明


民政局

一、部门机构设置、职能。

1.贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订县民政工作的法规和规章、相关政策,并组织实施和监督检查。2.承担依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。3.贯彻国家优抚政策,负责全县拥军优属、优待、抚恤和烈士褒扬工作;负责军人和国家机关工作人员的伤亡抚恤及烈属、因公牺牲病故军人家属抚恤工作。4.负责退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责退役士兵的培训和就业工作。5.组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查和统计上报灾情;管理分配救灾款物,并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;指导灾区生产自救;承担全县减灾委员会的有关工作。6.负责城乡社会救助体系建设,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、教育捐助、临时救助和生活无着人员的救助工作;贯彻落实“五保”供养政策。7、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导社区服务体系,推进基层民主政治建设。8.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。9. 贯彻国家婚姻法律、法规;指导全县婚姻登记管理工作;指导婚姻服务机构的管理;推进婚姻习俗改革。10、贯彻国家殡葬法律、法规;指导全县殡葬管理工作,推进殡葬改革。11、负责组织实施社会福利发展规划,指导社会福利机构的管理工作;负责指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策;指导儿童收养,流浪乞讨人员救助工作;负责福利彩票管理工作;负责慈善事业的促进工作。12、承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。13、承办县人民政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

佛冈县民政局行政编制(11)名,后勤购买服务人员数(1)名。全局共有人员(42)人,其中包括行政编制人员(10)人,后勤购买服务人员数(1)人,后勤空编和政府购买服务人员(20)人,离退休人员(11)人。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2018年收入预算(40,046,629)元,其中:一般公共预算拨款(39,596,629)元,基金预算拨款(450,000)元,事业收入()元,其他收入()元。2018年收入预算较2017年预算增加(2,388,190)元。其中:一般公共预算增加(2,638,190)元;基金预算拨款减少(250,000)元。

(二)支出预算总体说明

2018年支出预算(40,046,629)元,其中:其中:基本支出(2,759,850)元,占预算拨款支出的(7)%;项目支出(37,286,779)元,占预算拨款支出的(93)%(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算增加(2,388,190)元,其中:基本支出减少(41,941)元,项目支出增加(2,420,131)元。项目支出增加原因主要是政策性调资、民生惠普性专项支出等支出标准提高。基本支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(佛财预[2017]11号)要求,我局项目支出按不低于5%的幅度压减。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为(129,128)元,其中:因公出国(境)支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算(50,000)元;公务接待费支出预算(79,128)元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少(150,379)元,其中因公出国(境)支出预算减少(0)元,公务用车购置及运行维护支出预算减少(150,389)元,公务接待费支出预算增加(10)元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算;公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是实行车改革我局只有2辆车辆使用,本年度我局无公务用车购置预算。




社会福利院

部门机构设置、职能。

收养孤复军休、三无人员、五保老人、弃婴等为其提供各项服务

二、人员构成情况

佛冈县社会福利院编制(12)名,后勤购买服务人员数(0)名。全院共有人员(20)人,其中包括事业编制人员(11)人,后勤购买服务人员数(0)人,后勤空编和政府购买服务人员(0)人,离退休人员(9)人。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2018年收入预算(1,672,331)元,其中:一般公共预算拨款(1,672,331)元,基金预算拨款(0)元,事业收入()元,其他收入()元。2018年收入预算较2017年预算增加(278,785)元。其中:一般公共预算增加(278,785)元;基金预算拨款减少(0)元。

(二)支出预算总体说明

2018年支出预算(1,672,331)元,其中:其中:基本支出(1,672,331)元,占预算拨款支出的(100)%;项目支出(0)元,占预算拨款支出的()%(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算增加(278,785)元,其中:基本支出增加(278,785)元,基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为(9,690)元,其中:因公出国(境)支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算(3,990)元;公务接待费支出预算(5,700)元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数与2017年预算数持平没有增减(0)元,其中因公出国(境)支出预算减少(0)元,公务用车购置及运行维护支出预算减少(0)元,公务接待费支出预算增加(0)元。



殡葬管理监察大队

一、部门机构设置、职能。

佛冈县殡葬管理监察大队是正股级公益一类事业单位,核定事业编制5名,其中队长1名。人员经费按财政补助一类拨付。佛冈县殡葬管理监察大队主要职能:1、管理殡葬事宜,推进殡葬改革。2、殡葬改革与殡葬法规宣传,殡葬执法检查。

二、人员构成情况

佛冈县殡葬管理监察大队编制5名,其中队长1名。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2018年收入预算655574元,其中:一般公共预算拨款655574元。2018年收入预算较2017年预算增加139829元。其中:一般公共预算增加139829元。

(二)支出预算总体说明

2018年支出预算655574元,其中:基本支出655574元,占预算拨款支出的100%。2018年支出预算较2017年预算增加139829元,其中:基本支出增加139829元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为25550元,其中:公务用车运行维护费支出预算19950元;公务接待费支出预算5600元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少0元,其中:公务用车运行维护支出预算增加0元,公务接待费支出预算减少0元。


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