佛冈县旅游局是参照公务员管理公益一类事业单位,编制7人,现有在编在职人员7人,主要职能对全县旅游资源进行规划开发,管理协调,宣传推介。纳入部门预算统计车辆一辆,2016年安排预算内资金1310648元,其中安排人员经费614813元,安排公用经费123200元,专项经费500000元,对个人和家庭补助72635元。
2016年预算单位基本情况表
单位名称 |
佛冈县旅游局 |
单位代码 |
03800 |
定编文号 |
佛机编﹝2002﹞47号 佛机编﹝2014﹞11号 |
单位性质 |
行政单位 |
单位职能 |
对全县旅游资源进行规划开发、管理协调、宣传推介 |
||
机构设置 |
综合办公室、行业质量监督股 |
2016年预算单位收支预算表
单位名称:
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、预算拨款 |
1310648 |
一、工资福利支出 |
642813 |
一般预算 |
1310648 |
二、商品和服务支出 |
595200 |
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
72635 |
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
三、事业收入(不含预算外收入) |
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|
四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1310648 |
本年支出合计 |
1310648 |
2016年预算单位人员情况表 |
||||||
单位名称: |
||||||
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员(超编人员) |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位(学校) |
7 |
7 |
|
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正处级 |
五级职员(正处) |
|
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|
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副处级 |
六级职员(副处) |
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|
正科级 |
七级职员(正科) |
1 |
1 |
|
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|
副科级 |
八级职员(副科) |
2 |
2 |
|
|
|
科 员 |
九级职员(科员) |
4 |
4 |
|
|
|
办事员 |
十级职员(办事员) |
|
|
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高级工 |
教授级 |
|
|
|
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|
中级工 |
副高级 |
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初级工 |
中级 |
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普 工 |
助理级 |
|
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|
|
|
其他 |
员 级 |
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|
技 师 |
|
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|
高级工 |
|
|
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|
|
中级工 |
|
|
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|
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|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
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|
2016年预算单位人员情况表(临工情况) |
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单位名称: |
|||||
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中:与劳务公司签订合同人员 |
行政事业辅助类聘员 |
|
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|
|
后勤服务类聘员 |
|
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|
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|
2016年预算单位车辆情况表 |
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单位名称: |
||||
序号 |
小汽车 |
摩托车 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
1 |
粤RM1635(调换)(原粤RN4728) |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
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|
20 |
|
|
|
|
2016年预算单位支出明细表 |
|||||
单位名称: |
|||||
项目名称 |
供养人数 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
人均月(年)标准 |
金额 |
一、人员经费 |
|
|
|
|
614813 |
1、工资 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
2475 |
207872 |
2、奖金 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
529 |
44407 |
3、地方性岗位津贴 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
3869 |
325010 |
4、特殊岗位津贴 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
|
|
5、绩效工资 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
|
|
6、社会保障缴费 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
7、医疗保险费 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
447 |
37524 |
8、后勤空编 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
9、社会购买服务 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
10、其他人员经费 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
二、公用经费 |
|
|
|
|
123200 |
1、基本公用经费 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
17600 |
123200 |
2、其他公用经费 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
其中:1、公务交通补贴 |
|
2160501 |
行政运行 |
|
32400 |
2、四大节日补助 |
7 |
2160501 |
行政运行 |
4000 |
28000 |
三、专项经费 |
|
|
|
|
500000 |
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
500000 |
四、对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
72635 |
1、离退休费用 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
3、住房公积金 |
7 |
2080501 |
住房公积金 |
865 |
72635 |
4、四大节日补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
5、遗属补助 |
|
2080501 |
死亡抚恤 |
|
|
6、其他对个人和家庭补助 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
1310648 |
2016年年初预算单位支出明细表(按功能和经济分类分)
单位名称:
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
2160501 |
行政运行 |
738013 |
30101 |
基本工资 |
207872 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30102 |
津贴补贴 |
353010 |
2210201 |
住房公积金 |
72635 |
|
其中:在职节日补贴 |
28000 |
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30103 |
奖金 |
44407 |
2160504 |
旅游宣传 |
500000 |
30104 |
社会保障缴费 |
37524 |
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
34377 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
2923 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25500 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32400 |
|
|
|
|
其中;公务交通补贴 |
32400 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
其中:离退休节日补贴 |
|
|
|
|
|
遗属补贴 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
72635 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1310648 |
合计 |
|
1310648 |