收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 103.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 98.68 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1.24 | ||
8 | 八、住房保障支出 | 21 | 3.78 | ||
本年收入合计 | 9 | 103.69 | 本年支出合计 | 22 | 103.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 103.69 | 总计 | 26 | 103.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103.69
103.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
98.68
98.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
98.68
98.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
53.97
53.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
44.71
44.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
103.69
60.20
43.49
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
98.68
55.19
43.49
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
98.68
55.19
43.49
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
53.97
53.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
44.71
1.22
43.49
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.78
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
103.69
一、一般公共服务支出
15
98.68
98.68
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
七、医疗卫生与计划生育支出
21
1.24
1.24
0.00
8
八、住房保障支出
22
3.78
3.78
0.00
本年收入合计
9
103.69
本年支出合计
23
103.69
103.69
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.00
年末财政拨款结转和结余
24
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.00
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
103.69
总计
28
103.69
103.69
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
103.69
60.20
43.49
201
一般公共服务支出
98.68
55.19
43.49
20129
群众团体事务
98.68
55.19
43.49
2012901
行政运行
53.97
53.97
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
44.71
1.22
43.49
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
0.00
221
住房保障支出
3.78
3.78
0.00
22102
住房改革支出
3.78
3.78
0.00
2210201
住房公积金
3.78
3.78
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
45.37
302
商品和服务支出
9.82
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
8.76
30201
办公费
3.44
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
18.94
30202
印刷费
0.12
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
6.95
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
1.24
30204
手续费
0.12
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.38
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
9.48
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
5.01
30211
差旅费
2.57
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.15
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
1.24
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
3.78
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.59
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
1.44
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
50.38
公用经费合计
9.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.39
0.00
3.59
0.00
3.59
0.80
1.59
0.00
1.59
0.00
1.59
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。